Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
Оглавление:
- НДФЛ с выплат по гражданско-правовому договору
- Стандартные налоговые вычеты по кратковременным ГПХ
- Выплаты по договорам гражданско-правового характера: налоги, вычеты, взносы
- Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
- Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
- Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
- Вознаграждение по договору оказания услуг физическим лицом облагается НДФЛ?
- Договор на разовое оказание услуг: кто платит налоги
НДФЛ с выплат по гражданско-правовому договору
Если у индивидуального предпринимателя или в штате организации нет необходимых специалистов или своими силами выполнить работу сложно, заключают гражданско-правовые договоры со сторонними лицами. Например, договор подряда или договор оказания услуг.
1. Особенности гражданско-правового договора 2.
Подписание акта приема-передачи выполненных работ 3.
Обязанность удержать 5. Две точки зрения на удержание НДФЛ с компенсации затрат подрядчику 7.
Профессиональный налоговый вычет 8. Бухгалтерский учет выплат и удержания НДФЛ 9.
Начисление НДФЛ по договору подряда в 1С Итак, идем по порядку. Если у вас нет времени читать длинную статью, посмотрите короткое видео ниже, из которого вы узнаете все самое важное по теме статьи.
(если видео видно нечетко, внизу видео есть шестеренка, нажмите ее и выберите Качество 720р) Более подробно, чем в видео, разберем тему дальше в статье.
Стандартные налоговые вычеты по кратковременным ГПХ
Если договор заключен на период меньше месяца, как предоставить стандартный налоговый вычет? Есть ли ограничения по суммам договора и по срокам договора?
Любовь Зорина (Заказать консультацию) Согласно ст.218 НК РФ стандартный налоговый вычет предоставляется за КАЖДЫЙ МЕСЯЦ налогового периода Вопрос: Организация выплачивает доходы физическому лицу на основании договора гражданско-правового характера.
Работнику по итогам года нужно будет обратиться в налоговую инспекцию. 2.
Выплаты по договорам гражданско-правового характера: налоги, вычеты, взносы
Иными словами, с сотрудницей Рыбаковой И.И. нельзя заключить гражданско-правовой договор на привлечение клиентов, т.к.
это является ее прямой обязанностью в рамках основного трудового договора.
Помимо самого вознаграждения за ту или иную работу гражданско-правовым договором может быть предусмотрено, что заказчик отдельно возмещает исполнителю расходы на выполнение работ (оказание услуг) (например, расходы на командировки). В такой ситуации организация может столкнуться с проблемой.
Ведь Минфин России настаивает на том, что сумма компенсации не может быть учтена при расчете налога на прибыль (Письмо Минфина России от 19.12.2006 N 03-03-04/1/844).
Особенности договора на выполнение работ (услуг) с физическим лицом
1.
При этом договор носит не трудовой, а гражданско-правовой характер (ГПХ), и имеет следующие разновидности:
- договор на оказание услуг.
- договор на выполнение работ (договор подряда);
- договор подряда — гл.
73 ГК РФ
- договор возмездного оказания услуг — гл. 39 ГК РФ
Итак, сравнив условия гражданско-правового договора на выполнение работ (услуг)
Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
Исходя из пп.6 п.1 ст.
208 НК РФ: Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации. 1. Для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся: 1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации; В соответствии с п.
Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.
Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
Если сотрудник регулярно остается после работы, чтобы доделать незаконченные в течение рабочего дня дела, это еще не значит, что ему нужно оплачивать сверхурочные часы. В случае, когда в организации планируется сокращение штата и среди прочих под это сокращение попал работник, являющийся родителем ребенка-инвалида, возможно дату его увольнения придется перенести или вообще сохранить за ним рабочее место.
Если организация обнаружила, что в одном из предыдущих отчетных (налоговых) периодов при исчислении налога на прибыль была допущена ошибка, исправить ее текущим периодом можно, только если соблюдены два условия.
Высокая доля НДС-вычетов может привести к пристальному вниманию проверяющих. Как рассчитывается безопасная доля вычетов по НДС, где найти ее значение и как она применяется?
Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет будет оформляться на весь период болезни без каких-либо ограничений по срокам.
Предоставление льгот по ндфл при заключении договора возмездного оказания услуг
Исходя из пп.6 п.1 ст. 208 НК РФ: Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации.
1. Для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся: 1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации; В соответствии с п. 1,2 ст. 226 НК РФ: Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами.
Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами. В рассматриваемом случае ООО как налоговый агент обязано исчислить, удержать и уплатить сумму налога за физлицо.
Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.
Вознаграждение по договору оказания услуг физическим лицом облагается НДФЛ?
с физическим лицом заключен договор на оказание услуг. надо ли удерживать НДФЛ с дохода, который получит это физическое лицо?
— сумма вознаграждения (в т.ч.
✒ Выплачивая физическому лицу, не зарегистрированному в качестве предпринимателя, вознаграждение (в т.ч.
аванс) по любому гражданско-правовому…. Какой договор заключить с иностранным гражданином?
Каким договором лучше оформить работника Киргиза на стройку.
Договор на разовое оказание услуг: кто платит налоги
Бывают такие ситуации, когда компании нужно привлечь сотрудника для выполнения разовых работ.
В этом случае имеет смысл не принимать такого сотрудника в штат, а заключить с ним договор гражданско-правового характера.
Договор гражданско-правового характера имеет свои особенности – как с юридической, так и с экономической точки зрения. О том, как заключить договор на разовое оказание услуг, и кто в этом случае должен будет платить налоги – расскажем нашей в статье.
Физическое лицо может оказывать разовые услуги организациям по договорам: В этом случае физическое лицо не обязано открывать ИП – это установлено гражданским кодексом.